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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007455
Nro. de Timbrado
15337659
Monto de la Factura
₲ 99.200
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
11-04-2022
Fecha Emisión Cheque
11-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.839
IVA
₲ 9.018

Retención DNCP
₲ 361
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-154438
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.375.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.361.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340477
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado