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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0167335
Nro. de Timbrado
15681164
Monto de la Factura
₲ 1.848.234
Nro. de Orden de Pago
22985
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
10-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.903
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 6.519
Retención IVA
₲ 50.406
Retención Renta
₲ 50.406
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23020-20-192486
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.620.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.699.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377345
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional