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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0000064
Nro. de Timbrado
15973381
Monto de la Factura
₲ 1.069.000
Nro. de Orden de Pago
23796
Fecha de Orden de Pago
10-02-2023
Fecha Emisión Cheque
10-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.006.919
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.771
Retención IVA
₲ 29.155
Retención Renta
₲ 29.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23020-20-192486
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.620.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.699.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377345
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional