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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027860
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 2.365.000
Nro. de Orden de Pago
1123
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.249.072
IVA
₲ 215.000

Retención DNCP
₲ 8.428
Retención IVA
₲ 64.500
Retención Renta
₲ 43.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
464
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143992
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.892.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.138.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325891
Nombre de la Licitación
CO N° 02/2017 "Servicio de mantenimiento y/o reparación de equipos, con repuestos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana