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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006262
Nro. de Timbrado
12610726
Monto de la Factura
₲ 29.490.970
Nro. de Orden de Pago
826
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.045.377
IVA
₲ 2.680.997

Retención DNCP
₲ 105.095
Retención IVA
₲ 804.299
Retención Renta
₲ 536.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
461
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143784
Monto Contrato
₲ 145.169.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.428.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.876.686

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324483
Nombre de la Licitación
CO Nº 01/2017 "Adquisición de Cartón, Impresos y Papel con criterio de Sustentabilidad" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana