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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000373
Nro. de Timbrado
14910367
Monto de la Factura
₲ 17.072.000
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
28-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.544.320
IVA
₲ 1.552.000

Retención DNCP
₲ 62.080
Retención IVA
₲ 465.600
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS SEBASTIAN ESQUIVEL INSFRAN
RUC
2367065-7
Número de Contrato
39/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-197596
Monto Contrato
₲ 359.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.019.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.921.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381405
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES ANALISTAS DE SISTEMAS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas