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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 2.585.250
Nro. de Orden de Pago
6916
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.763
IVA
₲ 45.810

Retención DNCP
₲ 9.955
Retención IVA
₲ 13.743
Retención Renta
₲ 50.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
001/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-70440
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.613.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.581.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253018
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp