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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000629
Nro. de Timbrado
12961636
Monto de la Factura
₲ 21.690.000
Nro. de Orden de Pago
101743
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.718.182
IVA
₲ 1.971.818

Retención DNCP
₲ 76.507
Retención IVA
₲ 591.545
Retención Renta
₲ 591.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
LCO 20/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-162365
Monto Contrato
₲ 21.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.977.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.718.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal