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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0038
Nro. de Timbrado
13746715
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
110804
Fecha de Orden de Pago
21-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.636.364
IVA
₲ 1.363.636

Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
LCO N° 01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-153204
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.959.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.742.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338885
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INSTITUCIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal