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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0000423
Nro. de Timbrado
12351213
Monto de la Factura
₲ 2.551.491
Nro. de Orden de Pago
97607
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.319.537
IVA
₲ 231.954

Retención DNCP
₲ 9.093
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
LCO N° 01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-153204
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.959.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.742.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338885
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INSTITUCIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal