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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009397
Monto de la Factura
₲ 148.200.000
Nro. de Orden de Pago
2708
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.935.506
IVA
₲ 13.472.727
Retención DNCP
₲ 528.131
Retención IVA
₲ 4.041.818
Retención Renta
₲ 2.694.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
081/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-148897
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.936.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.678.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328389
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac