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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00199397
Nro. de Timbrado
11287957
Monto de la Factura
₲ 5.737.638
Nro. de Orden de Pago
218
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.565.901
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 22.002
Retención IVA
₲ 37.480
Retención Renta
₲ 112.254
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-16-120441
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.909.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.229.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte