- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002473
Monto de la Factura
₲ 1.775.000
Nro. de Orden de Pago
5989
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.768.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-109277
Monto Contrato
₲ 58.223.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.525.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.291.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel