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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045471
Nro. de Timbrado
13785039
Monto de la Factura
₲ 11.182.875
Nro. de Orden de Pago
1500000890
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.838.442
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.445
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 304.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-156463
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.761.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.824.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado e Impresión Digital
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc