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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001612
Nro. de Timbrado
16012173
Monto de la Factura
₲ 30.896.202
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.074.731
IVA
₲ 2.808.746

Retención DNCP
₲ 108.979
Retención IVA
₲ 842.624
Retención Renta
₲ 842.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214862
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.542.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.212.734

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408712
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS JUZGADOS DE LUQUE Y SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central