Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022958
Nro. de Timbrado
15705488
Monto de la Factura
₲ 31.200.000
Nro. de Orden de Pago
751
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.360.619
IVA
₲ 2.836.364

Retención DNCP
₲ 110.051
Retención IVA
₲ 850.909
Retención Renta
₲ 850.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-213362
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.277.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.045.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central