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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027982
Monto de la Factura
₲ 24.979.334
Nro. de Orden de Pago
1724
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.239.333
IVA
₲ 516.134

Retención DNCP
₲ 95.896
Retención IVA
₲ 154.841
Retención Renta
₲ 489.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-137510
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.610.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.644.461

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321297
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos- Ad Referéndum 2017
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo