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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008998
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
1385
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-142182
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.322.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.802.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326265
Nombre de la Licitación
Servicio de Sitio de Contingencia
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo