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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0513973
Monto de la Factura
₲ 45.300.000
Nro. de Orden de Pago
1166
Fecha de Orden de Pago
28-06-2018
Fecha Emisión Cheque
28-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.079.476
IVA
₲ 4.118.182
Retención DNCP
₲ 161.432
Retención IVA
₲ 1.235.455
Retención Renta
₲ 823.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
064/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-151441
Monto Contrato
₲ 602.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.260.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.699.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334456
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Alarmas y Video Vigilancia
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo