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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000133
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. de Orden de Pago
714
Fecha de Orden de Pago
12-04-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 814.128
IVA
₲ 76.364

Retención DNCP
₲ 2.963
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 22.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
051/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-149779
Monto Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.491.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.732.403

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326399
Nombre de la Licitación
Soporte de Configuración de Servidores de Red Crporativa
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo