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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006669
Monto de la Factura
₲ 102.564.000
Nro. de Orden de Pago
2414
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.536.499
IVA
₲ 9.324.000

Retención DNCP
₲ 365.501
Retención IVA
₲ 2.797.200
Retención Renta
₲ 1.864.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
047/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-149122
Monto Contrato
₲ 102.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.564.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.536.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326755
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo