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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-003-0002276
Nro. de Timbrado
133019034
Monto de la Factura
₲ 154.000
Nro. de Orden de Pago
153440
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.440
IVA
₲ 140.000

Retención DNCP
₲ 560
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
N°403/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-158001
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.362.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.735.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321943
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf