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Datos del Pago

Nro. de Factura
2095
Monto de la Factura
₲ 23.110.000
Nro. de Orden de Pago
517
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
16-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.977.189
IVA
₲ 2.100.909

Retención DNCP
₲ 82.356
Retención IVA
₲ 630.273
Retención Renta
₲ 420.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-95776
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.621.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.345.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268918
Nombre de la Licitación
SERVICIO MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas