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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. de Orden de Pago
4550
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.655
IVA
₲ 133.636

Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111297
Monto Contrato
₲ 46.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.696.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289424
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles para oficina.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica