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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005327
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
683
Fecha de Orden de Pago
14-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.690
IVA
₲ 1.545.455

Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110263
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.272.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.558.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294928
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas para el Rectorado de la UNA ? Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado