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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003071
Monto de la Factura
₲ 25.262.713
Nro. de Orden de Pago
43055
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.024.381
IVA
₲ 2.296.610
Retención DNCP
₲ 90.027
Retención IVA
₲ 688.983
Retención Renta
₲ 459.322
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-84535
Monto Contrato
₲ 325.714.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.378.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.587.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266732
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado