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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030030
Monto de la Factura
₲ 6.882.000
Nro. de Orden de Pago
65901
Fecha de Orden de Pago
16-02-2023
Fecha Emisión Cheque
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.476.275
IVA
₲ 625.636
Retención DNCP
₲ 24.275
Retención IVA
₲ 187.691
Retención Renta
₲ 187.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
51/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-203581
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.689.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.364.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390851
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES E INSUMOS PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap