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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-3494
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 9.864.000
Nro. de Orden de Pago
116476
Fecha de Orden de Pago
26-12-2020
Fecha Emisión Cheque
26-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.967.273
IVA
₲ 896.727

Retención DNCP
₲ 34.793
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
LCO 16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-196201
Monto Contrato
₲ 9.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.002.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.967.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379662
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal