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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009901
Nro. de Timbrado
15030281
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
120150
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.272.727
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
LCO 05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-190091
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.300.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.960.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375730
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal