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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008988
Nro. de Timbrado
14472606
Monto de la Factura
₲ 3.132.000
Nro. de Orden de Pago
118500
Fecha de Orden de Pago
14-06-2021
Fecha Emisión Cheque
14-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.847.273
IVA
₲ 284.727

Retención DNCP
₲ 11.047
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
LCO 05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-190091
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.300.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.960.835

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375730
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal