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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-3579
Nro. de Timbrado
14525109
Monto de la Factura
₲ 1.043.400
Nro. de Orden de Pago
117558
Fecha de Orden de Pago
12-04-2021
Fecha Emisión Cheque
12-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 948.545
IVA
₲ 94.855

Retención DNCP
₲ 3.794
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
LCO N° 18/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-195690
Monto Contrato
₲ 28.725.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.215.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.113.776

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Materiales de Construcción y de Ferretería
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal