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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Nro. de Timbrado
16315155
Monto de la Factura
₲ 24.425.000
Nro. de Orden de Pago
4832
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.764.101
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 85.265
Retención IVA
₲ 666.136
Retención Renta
₲ 888.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-22013-24-238310
Monto Contrato
₲ 586.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.271.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.249.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435457
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL - AD REFERENDUM - Ejercicio Fiscal 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay