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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005038
Nro. de Timbrado
15723776
Monto de la Factura
₲ 6.170.220
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
28-07-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.577.854
IVA
₲ 560.929

Retención DNCP
₲ 21.764
Retención IVA
₲ 168.279
Retención Renta
₲ 168.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.234.044

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-190315
Monto Contrato
₲ 258.543.303
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.543.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.452.483

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376633
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu