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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-3802
Monto de la Factura
₲ 14.843.400
Nro. de Orden de Pago
95662
Fecha de Orden de Pago
02-11-2011
Fecha Emisión Cheque
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.843.400
IVA

Retención DNCP
₲ 52.896
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
34/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-34433
Monto Contrato
₲ 158.329.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.505.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.941.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213126
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos y Relojes Marcadores
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales