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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001700
Monto de la Factura
₲ 60.180.000
Nro. de Orden de Pago
40368
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.230.085
IVA
₲ 5.470.909

Retención DNCP
₲ 214.460
Retención IVA
₲ 1.641.273
Retención Renta
₲ 1.094.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
021-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-71980
Monto Contrato
₲ 301.711.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.401.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.922.526

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250351
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap