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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001685
Monto de la Factura
₲ 28.352.450
Nro. de Orden de Pago
40028
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.962.664
IVA
₲ 2.557.495
Retención DNCP
₲ 101.038
Retención IVA
₲ 773.249
Retención Renta
₲ 515.499
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
021-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-71980
Monto Contrato
₲ 301.711.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.401.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.922.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250351
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap