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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0002086
Nro. de Timbrado
13325775
Monto de la Factura
₲ 6.218.000
Nro. de Orden de Pago
19386
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.856.903
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 21.933
Retención IVA
₲ 169.582
Retención Renta
₲ 169.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23020-19-178322
Monto Contrato
₲ 122.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.480.282

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362512
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aire, sillas giratorias, visicooler, cafetera y microondas
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional