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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7369
Monto de la Factura
₲ 431.000
Nro. de Orden de Pago
2551
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.315
IVA
₲ 9.795
Retención DNCP
₲ 1.685
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
N 208/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83276
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.792.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.019.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar