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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301-1
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
33030008
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.880.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 120.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATILDE MARTINEZ DE PRIETO
RUC
1298882-0
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22013-15-114923
Monto Contrato
₲ 163.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.348.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294148
Nombre de la Licitación
2DO LLAMADO ADQUISICION DE NEUMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay