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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002468/69-472/473
Nro. de Timbrado
16713226
Monto de la Factura
₲ 30.536.498
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
03-01-2024
Fecha Emisión Cheque
03-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.736.232
IVA
₲ 2.776.046
Retención DNCP
₲ 107.711
Retención IVA
₲ 832.814
Retención Renta
₲ 832.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
068/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-236636
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.654.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.974.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428691
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETAS METALICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill