Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033095
Monto de la Factura
₲ 16.422.896
Nro. de Orden de Pago
1655
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.925.685
IVA
₲ 378.060

Retención DNCP
₲ 62.896
Retención IVA
₲ 113.418
Retención Renta
₲ 320.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-156956
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.846.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.968.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342385
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo