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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 78.727.000
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.867.946
IVA
₲ 7.157.000

Retención DNCP
₲ 280.554
Retención IVA
₲ 2.147.100
Retención Renta
₲ 1.431.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-101427
Monto Contrato
₲ 229.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.024.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.797.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283329
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay