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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003303
Monto de la Factura
₲ 7.591.320
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
17-03-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.219.207
IVA
₲ 690.120

Retención DNCP
₲ 27.053
Retención IVA
₲ 207.036
Retención Renta
₲ 138.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
294
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-94419
Monto Contrato
₲ 19.862.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.862.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.889.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272367
Nombre de la Licitación
CO Nº 05/2014 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL , CARTON E IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana