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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001885
Monto de la Factura
₲ 257.564.701
Nro. de Orden de Pago
11453
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.712.953
IVA
₲ 13.330.869

Retención DNCP
₲ 522.570
Retención IVA
₲ 3.999.261
Retención Renta
₲ 2.666.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.738.603

Datos del Contrato

Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-102176
Monto Contrato
₲ 257.564.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.708.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.782.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274939
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia