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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000637
Nro. de Timbrado
14542273
Monto de la Factura
₲ 148.930.000
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.149.899
IVA
₲ 13.539.091

Retención DNCP
₲ 525.317
Retención IVA
₲ 4.061.727
Retención Renta
₲ 4.061.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-206661
Monto Contrato
₲ 279.555.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.473.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.450.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390883
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y ELEMENTOS PARA PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA-PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado