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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001218
Nro. de Timbrado
15169413
Monto de la Factura
₲ 112.614.000
Nro. de Orden de Pago
908
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.619.036
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 416.136
Retención IVA
₲ 1.608.771
Retención Renta
₲ 3.217.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.648.480

Datos del Contrato

Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201029
Monto Contrato
₲ 842.794.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 837.017.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.286.119

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394844
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA FÁBRICA DE ALIMENTOS BALANCEADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias