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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004776
Nro. de Timbrado
15569776
Monto de la Factura
₲ 59.131.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
15-06-2022
Fecha Emisión Cheque
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.160.696
IVA
₲ 3.396.676
Retención DNCP
₲ 131.791
Retención IVA
₲ 1.019.003
Retención Renta
₲ 1.019.003
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-199563
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.705.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.432.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado