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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0002500
Nro. de Timbrado
16628006
Monto de la Factura
₲ 24.508.000
Nro. de Orden de Pago
796
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.841.457
IVA
₲ 2.228.000

Retención DNCP
₲ 85.555
Retención IVA
₲ 668.400
Retención Renta
₲ 891.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-199564
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.146.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.496.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado