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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0008198
Monto de la Factura
₲ 4.416.620
Nro. de Orden de Pago
720
Fecha de Orden de Pago
03-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.126
IVA
₲ 401.511

Retención DNCP
₲ 15.739
Retención IVA
₲ 120.453
Retención Renta
₲ 80.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-62775
Monto Contrato
₲ 24.452.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.452.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.254.144

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238373
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac