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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021113
Monto de la Factura
₲ 5.583.600
Nro. de Orden de Pago
37544
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.415.956
IVA
₲ 123.455
Retención DNCP
₲ 21.404
Retención IVA
₲ 37.037
Retención Renta
₲ 109.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-110848
Monto Contrato
₲ 488.781.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.907.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.292.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288740
Nombre de la Licitación
Adq. Pasajes y Servicios Conexos - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn